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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

会计记录控制的措施和方法包括( )。

A.原始凭证必须经过专人审核

B.记账凭证的内容必须与原始凭证的内容一致

C.凭证必须连续编号,但空白凭证不必编号

D.建立定期的复核制度

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ABD

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更多“会计记录控制的措施和方法包括()。 A.原始凭证必须经过专人…”相关的问题
第1题
所谓内部会计控制是指企业制定和实施的一系列控制方法、措施和程序,其目的是为了( )。

A.保证会计记录的真实、完整

B.保护资产的安全、完整

C.确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行

D.确保资产的保值增值

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第2题
通常表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象,其他方面出现异常情况,包括()。

A.采用异常于行业惯例的收入确认方法

B.与销售和收款相关的业务流程、内部控制发生异常变化,或者销售交易未按照内部控制制度的规定执行

C.非财务人员过度参与与收入相关的会计政策的选择、运用以及重要会计估计的作出

D.被审计单位的账簿记录与询证函回函提供的信息之间存在重大或异常差异

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第3题
不相容职务分离制度是内部控制的重要方法,在固定资产购建业务中,不相容职务包括()。

A.购建申请与购建审批

B.审核付款人员与付款办理人员

C.验收人员与购建、款项支付人

D.购建预算的编制与购建预算的审批

E.购建人员、保管人员与会计记录人员

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第4题
企业建立日常管理制度和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘查、账实核对等措施,确保财产安全属于()。

A.不相容职务分离控制

B.授权控制

C.会计系统控制

D.财产保护控制

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第5题
会计记录的主要方法包括()。

A.设置账户

B.复式记账

C.填制和审核凭证

D.登记账簿

E.会计账务处理

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第6题
会计系统是内部控制的重要组成部分,是既立足会计又不限于会计而实施的一系列控制方法、措施和程序及其动态改进过程。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
文件记录控制包括()。

A.管理文件控制

B.会计记录控制

C.会计档案控制

D.档案管理控制

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第8题
关于法人金融机构评级指标及方法,下列哪些说法不正确()。

A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容

B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容

C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容

D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标

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第9题
管理记录是指实验室管理体系活动中所产生的记录,包括部审核、管理评审、纠正措施和预防及改进措施记录、质量监督记录、文件控制记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录等。()
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第10题
下列关于企业会计行为的说法错误的有( )。

A.企业会计行为属于企业的管理行为,因而具有管理特性

B.企业财务会计行为包括控制经济资源的配置和提供会计信息

C.企业财务会计行为的后果影响“社会公共利益”,因而必须接受政府的会计管制

D.企业对外提供会计信息的行为主要包括会计确认、计量、记录和报告

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第11题
投资内部控制制度的主要内容包括( )。

A.职务分离控制制度

B.投资资产保管与处理制度

C.严格的记名登记制度

D.会计记录控制制度

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