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[判断题]

建设项目审计组向其派出机构提交审计报告前,应当征求施工单位对审计报告的意见。()

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第1题
审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计组的审计报告。审计组的审计报告报送审计机

审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计组的审计报告。审计组的审计报告报送审计机关前,应当征求被审计单位的意见。被审计单位应当自接到审计组的审计报告之日起____内,将其书面意见送交审计组。审计组应当将被审计单位的书面意见一并报送审计机关。

A.七日

B.十日

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第2题
审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计组的审计报告。审计组的审计报告报送审计

审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计组的审计报告。审计组的审计报告报送审计机关前,应当征求被审计单位的意见。被审计单位应当自接到审计组的审计报告之日起____内,将其书面意见送交审计组。审计组应当将被审计单位的书面意见一并报送审计机关。

A.七日

B.十日

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第3题
审计报告制度包括()。

A.理事会每年向社员大会报告年度行业审计工作报告。

B.审计委员会按季向理事会报告审计工作情况,并通报高级管理层。

C.总审计师和审计部原则上按季向党委会、理事会、审计委员会和高级管理层主要负责人报告行业审计工作情况,审计项目结束后报送项目审计报告,重大审计发现及时报告。

D.派出机构年度审计计划、审计项目报告、重大审计发现、非现场监测报告、审计工作季度总结和年度总结向省联社及时报告。

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第4题
某县审计局,根据审计项目计划确定的审计事项,组成以张小光为组长的三人审计小组,到本县某国有企业进行审计,
并在实施审计前2日,向被审计单位送达审计通知书。该企业的法定代表人张大光是张小光的哥哥,接到通知书后,将有关会计资料准备好,迎接审计组的到来。张小光为首的审计小组进驻企业后,通过审查有关会计资料和资产,向有关人员进行了调查,发现被审计单位有隐瞒收入、正在转移违法所得的行为,且偷漏税款。另外,在一个问题上,认为被审计单位所执行的上级主管部门有关财务收支的规定与国务院的规定相抵触,于是要求企业按照国务院的有关规定执行。审计组对审计事项实施审计后,仅就隐瞒收入问题向审计局提出了审计报告,撤离企业。审计机关同意了审计组的意见,1个月后,将审计意见书和审计决定送达该企业。

问题:根据《审计法》的有关规定分析此案中存在哪些不符合法律规定的地方。

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第5题
审计组的审计报告报送审计机关前,无须征求被审计对象的意见。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
2005年3月1日,某市审计局决定对该市教育局进行审计,并依法组成审计组.在审计期间,市审计局及审计组实施了下列活动.请问其中哪些违反了《审计法》的规定?【】

A.在实施审计3日前,市审计局向市教育局送达了审计通知书

B.审计人员向有关单位和个人调查时,只出示了审计人员的工作证件

C.审计组在将审计报告报送审计局之前征求了市教育局的意见

D.审计机关于2005年4月18日收到审计报告,于2005年5月25日将审计意见书和审计决定送达市教育局

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第7题
下列有关国家审计报告的表述中,正确的是()。

A.通常是详式报告,具有法律效力

B.是向被审计单位下达处理处罚决定的法律文书

C.经审计组组长签发后送达被审计单位

D.以审计组的名义征求被审计单位意见

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第8题
电力安全生产标准化达标评级中,电监会派出机构履行以下监督管理职责_____。A.审查电力企业提交

电力安全生产标准化达标评级中,电监会派出机构履行以下监督管理职责_____。

A.审查电力企业提交的评审申请材料

B.组织对标准化二级、三级企业(或工程建设项目)的审核

C.向符合条件的标准化二级、三级企业(或工程建设项目)颁发证书和牌匾

D.组织辖区内电力安全生产标准化工作培训

E.对电力企业、评审机构在达标评级中的违规行为进行处理

F.指导、协调达标评级工作中的其它有关事宜

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第9题
下列关于社会审计表述中,对的有()。

A.社会审计组织受理业务应在注册地所属行政区域内进行

B.社会审计人员对执行业务中知悉商业秘密,负有保密义务

C.社会审计人员发现被审计单位提供虚假资料时,必要向政府关于部门

D.社会审计组织对被审计单位示意其作不实证明,应当回绝出具备

E.社会审计组织应对其提交审计报告真实性和合法性负责

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第10题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:

1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。

2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。

3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。

4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。

要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。

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第11题
银行业金融机构整改后,应当向国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构提交报告国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收,符合有关审慎经营规则的,应当自验收完毕之日起()日内解除对其采取的前款规定的有关措施

A.2

B.3

C.5

D.7

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