确定其是否有不遵循盘点工作的步骤,或有漏盘、复盘等情况发生,所用方法是()。
A.复核库存账目
B.检查盘点记录
C.询问盘点人员
D.检查计量用具
B、双人受理:前后台通过审核分工明确审核重点,后台根据系统明确列示的审核项目逐项审核
C、数据校验:包含正确性校验、合法性校验,具体校验内容如:后台两次数据录入校验、票据底卡自动调取匹配、账号调用户名与录入户名校验、大小写金额校验、有效日期依据预置算法校验等
D、业务授权:系统提供前台特殊业务授权,退票取消授权、后台金额授权和差错授权等
A.监盘前将抽盘范围告知K公司,以便其做好相关准备
B.索取全部盘点表并按编号顺序汇总后,进行账账、账实核对
C.抽盘后将抽盘记录交予K公司,要求K公司据以修正盘点表
D.未能监盘期初存货,根据期末监盘结果倒推期初存货余额,并予以确认
A.什么都不用做
B.关机
C.出库并核对系统的库存疫苗信息和疫苗实物是否一致,核对无误后点击接种出库的“下载”
D.盘点
A.参加存货监盘人员的分工
B.与存货相关的内部控制的性质
C.对存货盘点是否制定了适当的程序,并下达了正确的指令
D.与存货相关的重大错报风险