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[判断题]

商业银行内部审计部门应当负责并定期开展全行业务连续性管理审计工作。()

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第1题
商业银行的内部审计部门应当定期对市场风险管理体系进行独立的审查和评价,内部审计报告应当直接提交给()。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.分管审计的高级管理层

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第2题
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.监事会或董事会

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第3题
目前,我国商业银行内部审计体系已基本体现了巴塞尔银行监管委员会《操作风险管理和监管的稳健做法
》关于内部审计部门的机构设置的原则规定。下列关于我国商业银行内部审计体系说法不正确的是()。

A.审计委员会对董事会负责,直接向董事会报告,确保了内部审计体系的独立性和权威性

B.内部审计部门严格实行自上而下的垂直管理,下级审计部门直接对上级审计部门负责

C.内部审计部门参与商业银行操作风险管理,确保其有效性

D.内部审计部门对操作风险管理政策本身的有效性和风险政策、程序等执行情况进行全面的审计和监督

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第4题
商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。内部审计只对业务经营部门进行。内部审计报告应当直接提交给监事会。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购部门负责采购合同的签订和审批

B.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

C.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第6题
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督只能,负责()

A.对商业银行内部控制进行审计

B.及时报考审计发现的额问题

C.检查评估

D.监督整改

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第7题
反洗钱内控制度建设应贯彻风险为本和法人监管原则,贯穿于所有业务条线和所有分支机构,高级管
理层应当对内控制度的有效实施负责,并通过定期审查、内部审计、监督考核等机制予以保障。()

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第8题
商业银行内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,并可直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。()
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第9题
我国商业银行内部审计体系已基本体现了巴塞尔银行监管委员会《操作风险管理和监管的稳健做法》关于
内部审计部门的机构设置的原则规定。下列关于我国商业银行内部审计体系说法正确的是()。

A.审计委员会对独立董事负责,直接向独立董事报告,确保了内部审计体系的独立性和权威性

B.内部审计部门严格实行自上而下的垂直管理,下级审计部门直接对上级审计部门负责

C.内部审计部门参与商业银行操作风险管理,确保其有效性

D.以上说法都正确

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第10题
商业银行应当对()和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式。

A.内控管理职能部门

B.内部业务职能部门

C.外部管理协调部门

D.内部风险审计部门

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第11题
下列有关公务接待规定的说法,不符合规定的是()

A.应当定期汇总本部门国内公务接待情况,报同级党政机关公务接待管理部门、财政部门、纪检监察机关备案

B.公务接待管理部门应当会同财政部门根据需要和领导安排,随时调整和满足公务接待经费支出

C.审计部门应当对党政机关国内公务接待经费进行审计,并加强对机关内部接待场所的审计监督

D.纪检监察机关应当加强对国内公务接待违规违纪行为的查处,涉嫌犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任

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