首页 > 大学专科> 财经
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

审计师如何考虑内部控制的人工和自动化领域并关注其各自的风险?

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“审计师如何考虑内部控制的人工和自动化领域并关注其各自的风险?”相关的问题
第1题
在了解控制环境时,C注册会计师通常考虑的因素是()。

A.内部控制的人工成分

B.内部控制的自动化成分

C.丙公司董事会对内部控制重要性的态度和认识

D.会计信息系统

点击查看答案
第2题
组织使用COSO内部控制定义设计与实施内部控制系统可以满足监管要求和提升管理水平。下列哪一选项不属于组织实施内部控制获益的领域()

A.有助于实现组织既定的经营目标

B.管理层可以实现经营利润最大化

C.经理可以识别运营方面的低效率问题

D.审计师可以评价内部控制体系的有效性

点击查看答案
第3题
以下选项中不属于会计电算化信息系统的主要特点的是()。

A.数据处理规范化、集中化和自动化

B.数据处理的高精度、准确性和高效性

C.内部控制严格化、程序化

D.不需要人工的参与

点击查看答案
第4题
在测试控制运行的有效性时,注册会计师应当从哪些方面获取关于控制是否有效运行的审计证据()。
在测试控制运行的有效性时,注册会计师应当从哪些方面获取关于控制是否有效运行的审计证据()。

A、控制在所审计期间的不同时点是如何运行的

B、控制是否得到一贯执行

C、控制由谁执行

D、控制以何种方式运行(如人工控制或自动化控制

点击查看答案
第5题
管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当

A.接受该业务,因为没有损害客观性

B.不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制

C.接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损

D.不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性

点击查看答案
第6题
一般来讲VPN接入的用户可以访问内部网络中大部分资源,可以考虑对VPN接入用户进行(),确保内部网络的运行安全。

A.不区分

B.分级和控制

C.不控制

D.人工管理

点击查看答案
第7题
审计师无须了解被审计单位的所有内部控制,只需了解与审计相关的内部控制。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第8题
领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用高层管理者的首要职责是:

A.建立和保持组织文化

B.实施和监督由董事会设计的控制的充分性和有效性,包括那些与财务和经营信息的可靠性和完整性有关的控制

C.确保外部审计师和内部审计师监督风险管理和控制过程系统的管理

D.审核财务和经营信息的可靠性和完整性

点击查看答案
第9题
在实务中,审计师如何从核算误差的金额和性质两个因素考虑是否建议被审计单位更正?

点击查看答案
第10题
董事会需要采取相关措施来实现其监督职责,下列哪一选项不属于董事会的监控措施()

A.要求首席执行官提供良好控制环境的适当保证

B.编制预算并将实际业绩与预期业绩目标进行比较

C.要求管理层向董事会报告所有违法违规行为和纠正行动

D.任命独立审计师和内部审计师评价内部控制的有效性

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改