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[主观题]

内部控制作为会计系统控制的一种应当引起所有企业的重视。()

内部控制作为会计系统控制的一种应当引起所有企业的重视。( )

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第1题
作为内部控制三要素之一的会计系统所应当实现的主要职能是()。 A.预测 B.决策 C.确认 D.记录 E.计量

作为内部控制三要素之一的会计系统所应当实现的主要职能是( )。

A.预测 B.决策 C.确认

D.记录 E.计量 F.报告

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第2题
会计系统控制是内部控制的一种有效方法,有效的会计系统应做到()。

A.确认并记录所有实际发生的经济交易或会计事项

B.描述经济交易和会计事项,以便在财务报表上对其作恰当地分类

C.科学地计量项目成本或价值,以便在财务报表中列报其金额

D.确定经济交易或会计事项发生的期间,以便将其记录在适当的期间

E.在财务报表中恰当地披露经济交易及相关事项

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第3题
企业的内部控制措施包括()

A.预算控制

B.会计系统控制

C.运营分析控制

D.风险评估

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第4题
内部控制制度中的业务控制包括()。

A.投资管理业务控制

B.信息披露控制

C.信息技术系统控制

D.会计系统控制

E.监察稽核控制

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第5题
内部控制的控制措施一般包括()

A.不相容职务分离控制

B.授权审批控制

C.会计系统控制

D.预算控制

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第6题
下列各项中,属于行政事业单位内部控制的方法是()。

A.运营分析控制

B.绩效考评控制

C.会计控制

D.会计系统控制

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第7题
内部会计控制的方法有( )。

A.不相容职务不分离

B.授权批准

C.会计系统控制

D.财产保全控制

E.内部审计

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第8题
要求单位限制未经授权的人员对财产的直接接触,采取定期盘点,财产记录,账实核对,财产保险措施,确保各种财产的安全完整的会计内部控制方法是()。

A.授权批准控制

B.会计系统控制

C.财产保全控制

D.风险控制

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第9题
下列有关实质性程序的说法中,正确的是()。

A.实质性程序包括将财务报表中的信息与其所依据的会计记录进行核对或调节

B.由于注册会计师对重大错报风险的评估是一种判断,注册会计师需要针对每一项交易实施控制测试

C.由于内部控制存在固有局限性,注册会计师需要针对每一项交易实施细节测试

D.如果认为评估的认定层次重大错报风险是特别风险,注册会计师应当专门针对该风险实施实质性分析程序

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第10题
在计划对EUC软件的应用控制情况进行审计时,内部审计师决定将系统控制环境作为审计内容的一部分。下列关于系统控制的说法,审计人员认为正确的是:

A.系统控制作为应用性控制的基础必须先于应用性控制;

B.在EUC环境中对特定系统控制的需要相对稳定;

C.这时确认对一般性控制负责的人员或部门要比在传统的环境下容易;

D.系统控制的有效性受应用性控制的影响。

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