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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

根据2003年发布的《中国内部审计基本准则》,内部审计人员应具备的基本条件有()。

A.具备必要的学识和业务能力

B.遵循职业道德规范

C.保持独立性和客观性

D.具有较强的人际交往能力

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第1题
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),商业银行可以将内部审计只能外包给第三方,以缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性。()
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第2题
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。()
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第3题
关于内部控制审计要求说法中,不正确的是()。

A.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

B.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

C.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

D.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

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第4题
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),商业银行不得将内部审计活动外包给近五年内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。()
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第5题
根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()

A.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

B.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

C.(企业内部控制规范一基本规范》

D.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

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第6题
李某是对A上市公司进行审计的负责人。在对A公司的基本状况进行了解之后,他和他的助手,开始着手制
定审计计划。在制定计划过程中,四名助手对不同循环的内部控制风险和固有风险做出了如下评价:

要求:在分析以上资料的基础上,请根据不同情况,帮助李注册会计师确定进一步的审计程序或策略,并说明理由。

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第7题
下列关于国内内部审计准则表述中,对的有()。

A.国内内部审计准则由基本准则、职业道德规范和详细准则构成

B.国内内部审计基本准则由普通准则、作业准则和报告准则构成

C.国内内部审计基本准则中普通准则对内部审计风险辨认和评估进

D.绩效审计详细准则属于国内内部审计详细准则中业务类准则

E.审计抽样详细准则属于国内内部审计详细准则中作业类准则

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第8题
根据上表所列数据,下列说法不正确的是()。

A.并不是每一年,准货币都超过活期存款

B.2000年活期存款是流通中的现金的2.5倍以上

C.与1997年相比,2003年活期存款占货币量的比例有所增加

D.准货币在货币和准货币中的比例均高于货币在货币和准货币中的比例

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第9题
根据上表所列数据,下列说法不正确的是()。

A.并不是每一年,准货币都超过活期存款

B.2000年活期存款是流通中的现金的2.5倍以上

C.与1997年相比,2003年活期存款占货币量的比例有所增加

D.准货币在货币和准货币中的比例均高于货币在货币和准货币中的比例

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第10题
根据上表所列数据,下列说法不正确的是:

A.并不是每一年,准货币都超过活期存款

B.2000年活期存款是流通中的现金的2.5倍以上

C.与1997年相比,2003年活期存款占货币量的比例有所增加

D.准货币在货币和准货币中的比例均高于货币在货币和准货币中的比例

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