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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税,小规模纳税人的纳税处理正确的是()。

A.借:固定资产 贷:银行存款 递延收益

B.借:应交税费——应交增值税 贷:递延收益

C.借:递延收益 贷:应交税费——应交增值税

D.借:累计折旧 贷:管理费用

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第1题
甲公司为增值税一般纳税人。2X20年,甲公司发生的有关交易或事项如下:(1)初次购买增值税税控系统专用设备,实际支付200万元:(2)支付增值税税控系统技术维护费用50万元:(3)交纳资源税100万元;(4)交纳印花税80万元。假定税法规定,初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵扣。不考虑其他因素,下列各项关于甲公司上述交易或事项会计处理的表述中,正确的是()。

A.交纳的印花税应直接计入当期管理费用

B.支付增值税税控系统技术维护费在增值税应纳税额中抵扣时应确认为营业收入

C.初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用在增值税应纳税额中抵扣时应冲减当期管理费用

D.交纳的资源税应计入生产成本

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第2题
增值税纳税人2011年12月1日以后初次购买增值税税控系统专用设备和税控收款机支付的费用以及
缴纳的技术维护费,可在增值税应纳税额中全额递减。()

A.正确

B.错误

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第3题
一般纳税人增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)不包括()。

A.增值税税控系统专用设备费及技术维护费

B.分支机构预征缴纳税款

C.出租不动产预征缴纳税款

D.服务、不动产和无形资产扣除项目木期实际扣除金额

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第4题
下列关于企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费的表述中,正确的有()

A.允许在增值税应纳税额中全额抵减

B.按规定抵减增值税应纳税额时,一般纳税人应借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目

C.按规定抵减的增值税应纳税额,应冲减财务费用

D.按规定抵减的增值税应纳税额,应冲减管理费用

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第5题
一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额,应借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记()科目。

A.管理费用

B. 营业外收入

C. 应交税费—应交增值税(销项税额)

D. 应交税费—应交增值税(销项税额抵减)

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第6题
企业进入防伪税控开票子系统的具体要求和步骤是()。A.必须是取得增值税一般纳税人资格的纳税人

A.A.必须是取得增值税一般纳税人资格的纳税人

B.B.经过防伪税控系统培训并取得证书

C.C.购买专用设备

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第7题
新办纳税人首次申领增值税发票主要包括发票票种核定、增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批、增值税税控系统专用设备初始发行、发票领用等涉税事项。()
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第8题
以下属于“最多跑一次”涉税事项的有()

A.发票票种核定

B.丢失被盗税控专用设备处理

C.开具个人所得税完税证明

D.财务会计报告报送

E.增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批(10万元以上)

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第9题
一般纳税人2021年5月购进货物取得一般纳税人开具的增值税专用发票上注明不含税金额80000元;经批准初次购进增值税税控系统专用设备一台,取得增值税专用发票,注明价款3000元,税款390元;本月销售货物取得零售收入共计192100元。5月应缴纳的增值税为()元。

A.10190

B.8520

C.8310

D.9900

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第10题
某公司为增值税小规模纳税人,初次购买增值税税控系统专用设备作为固定资产核算,取得增值税专用发票上注明的价款为6 000元,增值税税额为780元,价款和税款以银行存款支付。该公司有关处理正确的有()。

A.借:固定资产 6 780 贷:银行存款 6 780

B.借:固定资产 6 000 贷:银行存款 6 000

C.借:应交税费——应交增值税 6 780 贷:管理费用 6 780

D.借:应交税费——应交增值税(抵免税款) 6780 贷:管理费用 6 780

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第11题
按照《国家税务总局关于进一步优化办理企业税务注销程序的通知》规定,实行清税证明免办服务的条件为未办理过涉税事宜或办理过涉税事宜但(),可免予到税务机关办理清税证明,直接向市场监管部门申请办理注销登记。

A.无欠税(滞纳金)

B.已缴销增值税专用发票及税控专用设备

C.未领用发票

D.无罚款

E.未处于税务检查状态

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