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[主观题]
内部控制制度的控制环节不受企业规模和经营的特点的制约。()
内部控制制度的控制环节不受企业规模和经营的特点的制约。( )
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内部控制制度的控制环节不受企业规模和经营的特点的制约。( )
A.管理层的理念和经营风格
B.组织结构及职权与责任的分配
C.加强存货取得环节的风险控制
D.运营分析、会计系统、财产保护等控制
A.内部控制制度
B.信息安全技术防范措施
C.信息安全管理制度
D.内部自查自纠制度
A.销售与收款环节的内部控制审计
B.购买与付款环节的内部控制审计
C.成本费用的内部控制审计
D.实物资产的内部控制审计
A.相关控制在评价期内是如何运行的
B.相关控制是否覆盖了所有关键的业务与环节
C.相关控制是否得到了持续一致的运行
D.实施控制的人员是否具备必要的权限和能力
E.相关控制是否与企业自身的经营特点、业务模式以及风险管理要求相匹配
A.内部控制制度必须围绕着防范和控制银行风险这一目标来设置和实施
B.对于必须实行互相监督的“不相容岗位”应加以分离,必须设置不同部门分别执行
C.要制订一套统一的系统的操作性强的违规违章处罚方法,做到规章面前人人平等
D.控制程序的措施必须渗透到各个行业领域和各个操作环节,覆盖所有部门和岗位,并真正做到互相制约
A.风险管理
B.监督机制
C.内部控制
D.授信机制
A.全面性原则:内部控制应当覆盖包括各项业务、各个部门和各级人员,并涵盖资金募集、投资研究、投资运作、运营保障合信息披露等主要环节
B.独立性原则:组织机构应当权责分明、相互制约
C.执行有效原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行
D.成本效益原则:以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果,内部控制与股权投资基金管理人的管理规模和员工人数等方面相匹配,契合自身实际情况