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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对建立健全内部控制,承担责任的是()。

A.会计师事务所

B.注册会计师

C.被审计单位财会人员

D.被审计单位管理当局

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第1题
下列关于管理建议书的描述不正确的是()。

A.不应影响其应当发表的审计意见

B.是审计人员对被审计单位内部控制整体发表的意见

C.不能减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任

D.是审计人员向被审计单位提出的书面建议

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第2题
条例规定,党政机关应当建立健全并严格执行国内差旅内部审批制度。下列对差旅活动的论述,符合条例规定的是()

A.从严控制国内差旅人数和天数

B.严禁无明确公务目的的差旅活动

C.严禁以公务差旅为名变相旅游

D.严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研

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第3题
银行应当加强内部控制,建立健全应急处理机制,保障系统的安全稳定运行()
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第4题
属于建立健全会计业务内部控制应遵循原则的是()

A.适时性原则

B.有效性原则

C.不相容岗位、职责相分离原则

D.独立性原则

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第5题
下列各项中,不属于内部控制机制建设情况的是()。

A.活动的决策、执行、监督是否实现有效分离

B.权责是否对等

C.是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制

D.是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制

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第6题
医疗卫生机构应当遵守法律、法规、规章,建立健全内部()和控制制度

A.规章制度

B.质量管理

C.数量管理

D.科室管理

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第7题
商业银行应当建立健全()控制,通过内部控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合,加强对业务和管理活动的系统自动控制。

A.信息系统

B.业务流程

C.操作风险

D.岗位制约

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第8题
下列各项中,属于国家审计在宏观调控中发挥作用是()。

A.增进被审计单位提高管理水平

B.监督被审计单位建立健全内部控制

C.追踪反馈国家重大方针政策执行状况和效果

D.提供关于被审计单位财务信息公允性鉴证报告

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第9题
现代审计是以内部控制测试为基础的审计.审计人员在审计中之所以重视与信赖内部控制,最主要的原因是()

A.建立健全内部控制不是注册会计师的责任,而是管理当局的责任

B.控制程序可能对被审计单位的工作效率和获利能力产生影响

C.内部控制良好时,注册会计师可能评估其控制风险较低而减少实质性测试

D.内部控制可能因执行人员滥用职权或内外串通而失效

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第10题
从“南方证券事件”案例的事件教训中我们可以了解到,一个完善的风险规避机制的第二个层面是,证券公
司构建一个高效、完整的风险管理系统。关于构建这个高效完整的风险管理系统,下列说法正确的是()。

A.需要构建具有明确的风险管理目标、职责分明的风险管理组织体系

B.需要构建包括市场风险辨识、测量、监控和报告等过程的市场风险管理功能体系,实现对市场风险有效管理

C.需要通过建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,建立健全内部控制制度及有效的监督机制,实现对违规行为等操作风险的有效控

D.以上选项都正确

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第11题
党政机关应当建立健全并严格执行国内差旅内部审批制度,从严控制国内差旅人数和天数,严禁()。

A.无明确公务目的的差旅活动

B.以公务差旅为名变相旅游

C.异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研

D.相互交流学习

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