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[多选题]

各级行()等操作风险分类控制部门,在管理好本部门操作风险的同时,应在涉及自身职责分工及专业特长的范围内,为其他部门管理操作风险提供相关资源和支持

A.财务会计

B.内控合规

C.信息科技

D.人力资源

E.监察和安全保卫

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第1题
() 主要管理市联社所面临的信用、市场、操作等风险,是负责市联社风险管理与风险分类判别和监控、授信基础管理的综合管理部门。

A.合规部门

B.风险管理部门

C.财务会计部门

D.信贷部门

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第2题
C3预警监控系统是全行信贷业务风险监控的操作平台和管理平台,是各级行开展信贷风险监控工作的主要工具()
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第3题
各级()负责电网系统运行领域的体系实施,归口管理电网系统运行领域各类风险的评估与控制。

A、人力资源部门

B、系统运行部门

C、营业部门

D、生产设备部门

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第4题
下列关于操作风险报告的说法,正确的是()。A.不能使用外部人员撰写的报告B.除高级管理层外,报

下列关于操作风险报告的说法,正确的是()。

A.不能使用外部人员撰写的报告

B.除高级管理层外,报告不应发送给相应的各级管理层

C.内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理

D.业务部门可以单独向高级管理层汇报,不一定需要经过风险管理部门

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第5题
根据1999年英国银行家协会将操作风险管理框架的演变划分的五个阶段,在风险知晓阶段,普遍使用的操
作风险管理工具通常是()和风险分解等方法。

A.保险

B.自我评估

C.整体控制

D.外包

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第6题
根据公司内部控制手册,风险评估是在风险识别和预测的基础上,采用定性或定量方法,对风险发生可能性和影响程度进行预计和估算,最终确定风险评级的过程。具体内容包括风险管理组织体系、()等。
A.风险识别和分类

B.风险评估

C风险应对

D.风险监控与报告

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第7题
各级农信社机构或部门负责人工作不负责任,工作部署不力,效能严重低下的行为包括()

A.对信访、举报事项处理不及时或处理不当,造成严重后果的

B.未完成上级布置的重要工作任务,造成重大损失或重大不良影响的

C.贷款管理不严,辖内出现严重授信违规事件或新增贷款不良率超出规定比例,造成重大贷款资金风险、损失的

D.未执行上级规定的风险控制相关业务指标,造成重大风险、损失或其他重大不良影响的

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第8题
商业银行内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,并可直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。()
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第9题
操作风险管理政策需要考虑到()与本机构的经营战略目标的一致性,确定政策的实施范围和区域,考

操作风险管理政策需要考虑到()与本机构的经营战略目标的一致性,确定政策的实施范围和区域,考虑董事会、下属委员会、各业务线路和各级员工在管理操作风险不同方面的作用。

A.操作风险管理战略

B.操作风险容忍度

C.操作风险管理工具

D.以上选项都不正确

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第10题
债券市场参与者的合规管理、风险控制、清算交收、财务核算等中后台业务部门应全面掌握前台部门债券交易情况,加强对债券交易的合规性审查与风险控制。()
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第11题
全面风险管理操作流程包括风险的识别、计量、监测、控制等环节。()

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