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[判断题]

内控评价内容主要是指内控制度设计的科学性和内控制度运行的有效性,这两方面的内容。()

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第1题
内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了组织应关注的所有重大风险,评价内部控制设计的有效性,应当重点考虑下列哪些选项的因素()

A.相关控制的人员是否具备必要的权限和技能

B.相关控制活动是否合理和适当

C.设计的风险应对措施是否适当

D.内控制度是否符合内控法规的要求

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第2题
存货审计的主要内容有( )。

A.评价存货的内控制度

B.对存货进行重估价

C.检查存货的实有数

D.审查发出存货的真实性

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第3题
内部控制流于形式的原因包括()。

A.缺少风险导向,控制过度或不足

B.内控制度设计不具可操作性

C.高层非常重视内部控制

D.内控执行无监督

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第4题
各级机构将辖内分支机构应急演练情况纳入年度()的内容。

A.内控评价

B.绩效考核

C.案防评估

D.条线考核

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第5题
我国对金融机构业务运营监管的内容包括( )。

A.业务经营合法性

B.高素质的管理人员

C.资本充足性

D.内控制度健全性

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第6题
行政事业单位内控制度中,对业务层面的风险要进行评估,具体是指()。

A.预算管理

B.收支管理

C.绩效管理

D.合同管理

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第7题
建议内控评估人员采用ICI评估方案框架的主要原因是下列哪些选项()

A.它纳入了《萨班斯-奥克斯利法案》的规定

B.它嵌入了评价PDCA循环四个方面的内容

C.它要求评价对适用法律和法规的遵守情况

D.它整合了评价COSO两个框架的各项要求

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第8题
中风险事项是指违反监管制度或内控要求,运营操作和管理中内部关键控制环节出现隐患,对业务经营和持续发展产生较小负面影响。()
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第9题
进行柜面业务系统机构的机构类型及机构属性的维护,在后续的维护管理中联社(总行)应根据以下哪些内容适时调整机构类型及机构属性()

A.营业机构行政级别变化情况

B.业务变化

C.地区经济发展情况

D.内控管理要求

E.评价结果

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第10题
注册会计师王艺在对某单位进行审计过程时,采用了如下审计流程,首先,对被审单位基本情况和内控
制度初步了解,然后将其评价为高信赖程度,并据此认为,只要进行少量控制测试,不用进行实质性程序就可得出审计结论。 要求:王艺的审计流程对吗?错在哪里?

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第11题
企业设计内控系统需要进行风险评估,下列哪一选项不属于风险分析流程充分性和相关性需考虑的内容()

A.评估风险潜在损失的影响

B.评估业务活动绩效的风险

C.评估风险发生的可能性

D.确定应采取的必要行动

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