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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

关于"函证"审计程序,以下说法错误的是()。

A.函证用于银行存款.应收账款.应收票据等

B.函证回函的可信程度往往高于内部证据

C.如无回复,注册会计师可以不实施替代性审计程序

D.函证包括积极式函证和消极式函证

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第1题
关于函证程序,下列说法中正确的是()

A.函证的形式分为积极式函证和消极式函证

B.函证程序只能用于获取存在情况的审计证据

C.函证程序可运用于应收账款、银行存款

D.审计师需要控制函证的收发过程

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第2题
下列关于进一步审计程序的性质的相关说法中,正确的有()。

A.控制测试的目的是确定控制运行的有效性

B.审计程序的类型包括询问、观察、检查、函证、重新执行、重新计算和分析程序

C.实质性程序的目的是发现认定层次的重大错报

D.进一步审计程序的目的是确定对财务报表发表何种审计意见

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第3题
下列有关注册会计师首次接受委托时就期初余额获取审计证据的说法中,错误的是()。

A.对于流动资产,可以通过本期实施的审计程序获取有关期初余额的审计证据

B.对于非流动负债,可以通过检查形成期初余额的会计记录和其他信息获取审计证据

C.如果上期财务报表已经审计,可以通过查阅前任注册会计师的审计工作底稿获取有关期初余额的审计证据

D.应当通过向第三方函证获取有关期初余额的审计证据

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第4题
审计人员使用函证程序审查应收账款时,最难发现的错弊是( )。

A.应收账款提前入账

B.应收账款金额记录错误

C.漏记应收账款

D.虚列应收账款

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第5题
注册会计师拟对被审计单位的银行存款余额实施函证程序。以下做法中,正确的有()。

A.由被审计单位代为填写银行询证函后,交由注册会计师复核后发出并回收

B.除余额为零的银行存款账户以外,必须对所有银行存款账户实施函证程序

C.以被审计单位的名义寄发银行询证函

D.如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的

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第6题
针对跟函方式收到的回函,注册会计师实施的下列审计程序中,错误的是()。

A.观察处理询证函的人员是否按照正常流程认真处理询证函

B.未收到回函时实施替代程序

C.确认处理询证函人员的身份和处理询证函的权限

D.了解被询证者处理函证的通常流程和人员

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第7题
下列关于应收账款审计的说法中,不正确的是()。

A.通过函证应收账款,可以证明应收账款的存在

B.函证可以是积极方式也可以是消极方式

C.如果以前期间函证发现过重大差异,可以增加函证的数量

D.在任何情况下,都要对应收账款函证

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第8题
在对下列账户的审计中,应将函证作为必要审计程序的是()。

A.应收账款

B.应付账款

C.固定资产

D.存货

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第9题
下列审计程序中,不适用于细节测试的是()。

A.函证

B.重新执行

C.询问

D.检查

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第10题
审计人员组审核或有负债时,下列审计程序中可能最无效果的是()。

A.审核银行存款函证回函

B.审核应付票据函证回函

C.审核应收帐款函证回函

D.审核律师声明书

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第11题
为什么函证不是应付账款审计的必要程序?

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