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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

对固定资产的内部会计控制制度有( )。

A.保证固定资产取得的合理性

B.保证固定资产计价的正确性

C.定期检查和盘点固定资产,保证固定资产的实际存在和合理保养维护

D.严格区分融资租赁和经营租赁的会计处理

E.保证固定资产折旧方法的合理性,防止用折旧来调节各期费用和成本

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第1题
对固定资产的内部会计控制制度有哪些?
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第2题
在设计货币资金业务内部会计控制制度时,必须将岗位相互分离的有()。

A.货币资金的保管与盘点清查

B.固定资产登帐和原材料登帐

C.应收账款的登帐和现金的登帐

D.货币资金支付的审批与执行

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第3题
对存货的内部会计控制制度有哪些?
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第4题
固定资产内部会计控制制度的设计包括()。

A.预算和审核控制制度的设计

B.预算和审批程序的设计

C.权责分配和职责分工制度的设计

D.会计核算控制制度的设计

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第5题
下列不属于对对外投资的内部会计控制制度的是( )。

A.定期检查和盘点固定资产,保证固定资产的实际存在和合理保养维护

B.建立对外投资业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理对外投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督

C.建立对外投资决策环节的控制制度,对对外投资预算的编制和审批,投资建议的提出、分析与论证等作出明确规定

D.根据不同的投资种类和投资方式采用相应的管理方法,加强对持有投资项目的安全完整、投资收益的收取、有关凭证的保管和记录、会计核算等方面的控制

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第6题
对外投资的内部会计控制制度有哪些?
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第7题
单位可以聘请中介机构对单位内部会计控制制度进行评价。()

单位可以聘请中介机构对单位内部会计控制制度进行评价。( )

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第8题
下列各项中,属于注册会计师鉴证业务的有()。

A.验证企业资本,出具验资报告

B.审核内部控制,出具审核报告

C.设计内部会计控制制度

D.审计简要会计报表,出具审计报告

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第9题
在设计货币资金业务内部会计控制制度时,下列属于不相容岗位的有()。

A.现金支出审批和支票保管

B.填制记账凭证和登记会计账簿

C.调整银行存款余额和登记银行存款日记账

D.出纳和会计稽核、会计档案保管

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第10题
企业内部对会计控制审计、监督的内容,一般分两个层面进行:一是内部会计控制制度的审计,其内容包括内控制度的健全性、合理性、有效性;二是根据企业生产经营活动的业务环节、会计核算的内容,主要包括:()

A.销售与收款环节的内部控制审计

B.购买与付款环节的内部控制审计

C.成本费用的内部控制审计

D.实物资产的内部控制审计

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