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[多选题]

对内部控制制度的初步评估主要包括()。

A.合理性评价

B.制度性评价

C.健全性评价

D.效率性评价

E.总体性评价

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第1题
下列各项中不属于代理记账机构承接代理纳税申报业务所需了解委托人基本情况的是()。

A.委托人基本情况

B.评估委托风险

C.明确委托目的和范围

D.初步调查委托人内部控制制度

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第2题
()包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的制度、认识和措施。

A.控制活动

B.信息系统与沟通

C.控制环境

D.风险评估

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第3题
在终结审计之前对控制风险的最终评估水平,如与初步评估结论不一致,注册会计师应当()。

A.重新了解内部控制

B.重新执行控制测试

C.重新确定重要性水平和可接受审计风险水平

D.考虑是否追加相应的审计程序

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第4题
企业内部对会计控制审计、监督的内容,一般分两个层面进行:一是内部会计控制制度的审计,其内容包括内控制度的健全性、合理性、有效性;二是根据企业生产经营活动的业务环节、会计核算的内容,主要包括:()

A.销售与收款环节的内部控制审计

B.购买与付款环节的内部控制审计

C.成本费用的内部控制审计

D.实物资产的内部控制审计

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第5题
与套期保值业务相关的内部控制制度主要包括:套期保值业务授权制度和套期保值业务报告制度。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
资产评估机构通常会通过()对资产评估计划的编制、审核、批准及调整进行规范。

A.董事会

B.内部控制制度和流程

C.资产评估专业人员

D.股东大会

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第7题
原色公司是一家新成立的高新技术企业,在成立之初,公司管理层制定了严格的全面风险管理制度。原色公司在实施全面风险管理过程中,根据对风险发生的可能性的高低和对目标的影响程度的评价,绘制风险坐标图,对各项风险进行比较,初步确定对各项风险进行管理的先后顺序和策略。根据我国《企业内部控制基本规范》,该公司的上述做法涉及的内部控制要素是()。

A.内部环境

B.控制活动

C.风险评估

D.信息与沟通

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第8题
审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。

A.控制环境和控制活动

B.对控制的监督

C.控制活动

D.风险评估

E.信息与沟通

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第9题
对应付债券、股本等交易发生次数很少的账户,审计人员可以将控制风险的计划水平评估为最高。初步审
计策略可采用主要证实法。

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第10题
审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。

A.风险评估

B.控制环境和控制活动

C.控制活动

D.对控制的监督

E.信息与沟通

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第11题
公司内部理财管理体制主要包括( )。

A.资金控制制度

B.收支管理制度

C.内部结算制度

D.物质奖励制度

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