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什么是内部监督?指出内部监督与内部控制自我评价的关系。

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第1题
运营内控工作五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督,其中哪项是重要保证?()

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

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第2题
内部控制要素中,属于实施内部控制基础的是()。

A.内部环境

B.风险评估

C.信息与沟通

D.内部监督

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第3题
企业建立与实施有效的内部控制,应当包括的要素是下列()项。

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督。

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第4题
下列各项中,不属于行政事业内部控制单位评价与监督分类的是()。

A.单位内部监督

B.社会监督

C.政府监督

D.企业监督

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第5题
内部控制的内部监督与评价方法包括()

A.个别访谈法

B.实地观察法

C.证据检查法

D.重新执行法

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第6题
按照《企业内部控制基本规范》的规定,内部控制要素包括()。

A.控制环境

B.信息与沟通

C.风险评估

D.内部监督

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第7题
根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制活动

C.内部监督

D.信息与沟通

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第8题
企业设计内部控制应当包含五个基本要素:(1)内部环境;(2)风险评估;(3)控制活动;(4)信息与沟通;(5)内部监督。()
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第9题
企业应当对与实现整体控制目标相关的()等进行全面系统的评价。

A.内部环境、内部监督

B.控制活动、风险评估

C.经营业绩

D.信息与沟通

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第10题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:

1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。

2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。

3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。

4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。

要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。

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第11题
企业应当围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,确定内部控制评价的具体内容,对()进行全面评价。

A.内部控制管理情况

B.内部控制设计与运行情况

C.内部控制管理与执行情况

D.内部控制运行情况

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