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合规部门审查意见仅对被审的“合规性”负责。()

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第1题
合规联络员应履行的职责包括()

A.拟定合规计划。根据全市年度合规计划,结合本单位(部门)实际情况,拟定本单位(部门)年度合规工作计划

B.负责上级部门合规风险提示的贯彻落实

C.负责审查、评估与提示本单位(部门)规章制度、操作规程的合规风险

D.负责对本单位(部门)拟送合规部门审查的规章制度、操作规程,对提交材料的齐全性、合规性、制度间衔接性方面进行初步审查并签署意见

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第2题
()负责审查法律性文件中非标准格式文本的合法、合规性,并由审核人签署审核意见后退回用印申请单位

A.风险管理部

B.法律合规部

C.办公室

D.授信审批部

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第3题
根据《财产保险公司保险产品开发指引》,下列说法错误的是:()

A.保险公司在产品开发过程中应当充分听取保险消费者的意见建议,应当尊重法律审查人和精算审查人的专业意见。

B.精算审查人和法律审查人由保险公司内部认定,分别负责产品精算定价审核和条款依法合规性审查,并承担相应法律责任。

C.保险公司主要负责人对本公司的产品开发管理工作负直接责任。

D.保险公司履行产品开发管理职能的部门负责人对本公司的销售工作负直接责任。

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第4题
强化用印材料尽职审查。用印发起部门对用印材料真实性、合规性负责。公章保管人发现下列情况,应拒绝用印:

A.空白介绍信、保函、合同、汇票、公文用纸、各类证件证书等空白件;超越用印业务范围

B.未经有权签字人审签;超越签字人权限

C.用印相关人员不符合不相容岗位规定;用印审批单与所附内容不一致

D.授权签名用印未附授权书或授权证明;法律性文件用印无法律合规审查表;其他不符合规定情况

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第5题
合规部在审查过程中,有权要求送审部门提供必要的补充资料。如果送审部门无法提供全部所需资料,审查人员仅以所送材料为依据出具() 。

A.合规审查意见

B.合规风险管理计划

C.合规风险评估

D.合规工作报告

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第6题
内控合规部门负责银企对账相关制度的合规审查和职责落实的再监督。
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第7题
以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。

A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求

B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议

C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额

D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见

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第8题
企业制定安全生产管理制度的准备过程中,审核工作的正确做法是()。

A.制度在征求意见时,不能达成一致,则应由分管领导组织讨论

B.涉及规范标准的制度,应由企业负责法务的部门进行合规性审查

C.涉及全员性的制度,应经过职工代表大会或职工代表进行审核

D.专业技术性较强的管理制度,应由企业安全主管部负责审核

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第9题
公司设立(),对公司及员工的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查,履行合规监督检查、审查、咨询、教育培训等合规支持和合规控制职能。

A.合规总监

B.合规部门

C.监事会

D.合规管理委员会

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第10题
监理项目部在审核项目施工拟分包计划申请时,必须重点审查(),并签署监理意见。

A.科学性;

B.合法性;

C.合规性

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