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[主观题]

内部控制制度按其控制范围和控制手段不同,可以分为()和()。

内部控制制度按其控制范围和控制手段不同,可以分为()和()。

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第1题
内部控制制度的健全程度和遵守情况,是审计人员确定其工作方法、抽查重点、审计范围和程序的重要依据。 ()

内部控制制度的健全程度和遵守情况,是审计人员确定其工作方法、抽查重点、审计范围和程序的重要依据。 ( )

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第2题
商业特许经营按其特许权的形式、授权内容与方式、总部战略控制手段的不同,可以分为三种类型()。

A.经营模式特许

B.销售特许

C.产品-商标特许

D.生产特许

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第3题
商业银行内部控制按控制范围划分可分为事前控制、同步控制和事后控制。()
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第4题
财务控制按控制内容可以分为( )。

A.定额控制和相对控制

B.收支控制和现金控制

C.内部控制和外部控制

D.预算控制和制度控制

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第5题
关于管理人内部控制的原则,说法错误的是()。

A.全面性原则:内部控制应当覆盖包括各项业务、各个部门和各级人员,并涵盖资金募集、投资研究、投资运作、运营保障合信息披露等主要环节

B.独立性原则:组织机构应当权责分明、相互制约

C.执行有效原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行

D.成本效益原则:以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果,内部控制与股权投资基金管理人的管理规模和员工人数等方面相匹配,契合自身实际情况

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第6题
内部控制制度按建立的目的分类,分为()。

内部控制制度按建立的目的分类,分为()。

此题为多项选择题。

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第7题
下项各项中,属于现金的综合性控制手段的有()。

A.力争现金流入与流出同步

B.实行内部牵制制度

C.及时进行现金的清理

D.公司内部各单位之间的现金往来不需严加控制

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第8题
符合性测试的目的是获取对准备予以信赖的()是否有效执行的证据,从而确定会计报表审计的范围和程序。

A.会计制度

B.管理制度

C.核算制度

D.内部控制

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第9题
下列各项中不属于代理记账机构承接代理纳税申报业务所需了解委托人基本情况的是()。

A.委托人基本情况

B.评估委托风险

C.明确委托目的和范围

D.初步调查委托人内部控制制度

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第10题
项目质量控制复核与项目组内部复核在内容和目的等方面具有一定的相似性,但存在( )区别。

A.复核主体不同

B.复核对象不同

C.复核要求不同

D.复核范围不同

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