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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

________产生应纳税暂时性差异。

A.资产的账面价值小于其计税基础

B.资产的账面价值大于其计税基础

C.负债的账面价值小于其计税基础

D.负债的账面价值大于其计税基础

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第1题
负债的账面价值小于计税基础产生应纳税暂时性差异。()
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第2题
将导致使用或处置资产、清偿负债的未来期间内增加应纳税所得额时,由此产生递延所得税负债的暂时性差异是( )。

A.永久性差异

B.实质性差异

C.应纳税暂时性差异

D.可抵扣暂时性差异

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第3题
将导致使用或处置资产、清偿负债的未来期间内减少应纳税所得额时,由此产生递延所得税资产的暂时性差异是( )。

A.永久性差异

B.实质性差异

C.应纳税暂时性差异

D.可抵扣暂时性差异

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第4题
公司2020年因经营不善发生亏损800万元,按照税法规定,该亏损可用于抵减以后5个会计年度的应纳税所得额。该公司预计未来5年期间能够产生足够的应纳税所得额弥补亏损,下列关于该经营亏损的表述中,错误的是()。

A.产生暂时性差异,但不确认递延所得税资产

B.产生可抵扣暂时性差异800万元

C.产生应纳税暂时性差异800万元

D.不产生暂时性差异

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第5题
负债的账面价值小于其计税基础产生应纳税暂时性差异。()
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第6题
当资产的账面价值______其计税基础,或负债的账面价值______其计税基础时会产生应纳税暂时性差异。
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第7题
企业因下列事项所确认的递延所得税,不影响利润表所得税费用项目的是()。

A.期末固定资产的账面价值高于其计税基础,产生的应纳税暂时性差异

B.期末按公允价值调减交易性金融资产的金额,产生的可抵扣暂时性差异

C.期末按公允价值调增其他债权投资的金额,产生的应纳税暂时性差异

D.期末按公允价值调增投资性房地产的金额,产生的应纳税暂时性差异

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第8题
采用债务法核算所得税的情况下,计入利润表中的“所得税费用”项目可能包括( )。

A.实现的利润计算的所得税费用

B.本期发生的可抵扣暂时性差异所产生的递延所得税费用

C.本期转回的可抵扣和应纳税暂时性差异所产生的递延所得税费用

D.本期发生的应纳税暂时性差异所产生的递延所得税费用

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第9题
企业因下列事项所确认的递延所得税,影响利润表“所得税费用”的有()

A.期末按公允价值调减交易性金融资产的金额,产生的可抵扣暂时性差异

B.期末按公允价值调增可供出售金融资产的金额,产生的应纳税暂时性差异

C.期末按公允价值调增交易性金融资产的金额,产生的应纳税暂时性差异

D.期末按公允价值调增投资性房地产的金额,产生的应纳税暂时性差异

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第10题
“递延所得税负债”科目核算的内容包括( )。

A.根据企业所得税准则确认的可抵扣暂时性差异产生的所得税负债

B.根据企业所得税准则确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债

C.按照《税法》规定可用以后年度税前利润弥补的亏损产生的所得税负债

D.根据企业所得税准则确认的应纳税永久性差异产生的所得税负债

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第11题
年来预提商品保修费15万元,但税法规定该项支出在实际发生时准予扣除。该项负债产生的暂时性差异类型为()

A.可抵扣暂时性差异10万元

B.可抵扣暂时性差异15万元

C.不确定

D.应纳税暂时性差异15万元

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