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[多选题]

企业在“应交税费——应交增值税”科目借方设置的专栏有()。

A.销项税额

B.进项税额

C.进项税额转出

D.已交税金

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BD

解析:按规定,“应交税费——应交增值税”多栏式明细账借方分别设置“进项税额”、“已交税金”等专栏。

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第1题
一般纳税人企业首次购买防伪税控设备,抵减应缴纳增值税时借方不应计入的()科目。

A.管理费用——办公费

B.固定资产——防伪税控机

C.周转材料——低值易耗品

D.应交税费——应交增值税——减免税款

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第2题
某企业2009年7月“应交税费—应交增值税”科目,期初借方余额为4000元,贷方发生额为80000元,借方发生额为50000元,则在7月末企业应做的会计分录为()。

A.借:应交税费—应交增值税26000贷:银行存款26000

B.借:应交税费—应交增值税26000贷:应交税费—未交增值税26000

C.借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)26000贷:应交税费—未交增值税26000

D.借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)26000贷:银行存款26000

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第3题
某企业2016年7月“应交税费—应交增值税”科目,期初借方余额为4000元,贷方发生额为80000元,借方发生额为50000元,则在7月末企业应做的会计分录为()。

A.借:应交税费—应交增值税26000贷:应交税费—未交增值税26000

B.借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)26000贷:应交税费—未交增值税26000

C.借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)26000贷:银行存款26000

D.借:应交税费—应交增值税26000贷:银行存款26000

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第4题
根据会计制度规定,增值税一般纳税企业在月份终了时对本月应交未交的增值税的会计处理方法是()。

A.保留在“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”账户的贷方

B.保留在“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”账户的贷方

C.将其转入“应交税费——未交增值税”账户的贷方

D.将其转入“应交税费——未交增值税”账户的借方

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第5题
“应交税费”科目,贷方登记应交纳的各种税费等,借方登记实际交纳的税费,期末余额一般在贷方。如为借方余额,则反映企业当期多交或尚未抵扣的税费()
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第6题
房地产开发企业等在预缴增值税后,应直至纳税义务发生时方可从“应交税费——预交增值税”科目结转至“应交税费——未交增值税”科目。()
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第7题
企业当月预缴当月增值税的科目是()。

A.应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

C.应交税费——未交增值税

D.应交税费——应交增值税(已交税金)

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第8题
月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目,对于当月应交未交的增值税,下列处理正确的是()。

A.借记“应交税费——应交增值税(销项税额)”

B.借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”

C.贷记“应交税费——未交增值税”

D.贷记“应交税费——应交增值税(进项税额)”

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第9题
下列有关增值税的表述中,正确的有()。

A.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目

B.月度终了,企业只需将当月应交未交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目

C.企业交纳当月应交的增值税时,应借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目

D.企业交纳以前期间未交的增值税,应借记“应交税费——未交增值税”科目

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第10题
某企业购入农产品一批,验收入成品仓库,以银行存款支付价款80000元,增值税扣除率为9%,下列说法正确的有()

A.“库存商品”账户借方增加80000元

B.“库存商品”账户借方增加72800元

C.“应交税费——应交增值税(进项税额)”账户借方增加7200元

D.“银行存款”账户贷方增加80000元

E.“银行存款”账户贷方增加87200元

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第11题
企业尚未抵扣的进项税额待以后期间抵扣时,按抵扣的金额,借记“应交税费—应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费—待抵扣进项税额”科目。()
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