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评审内部控制制度健全性的重点是______。

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第1题
注册会计师应当对财务报告内部控制发表审计意见的重点是()。A.有效性B.健全性C.可靠性D.科

注册会计师应当对财务报告内部控制发表审计意见的重点是()。

A.有效性

B.健全性

C.可靠性

D.科学性

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第2题
内部控制制度的初步评估侧重于()。

A.完整性评价

B.健全性评价

C.合法性评价

D.合理性评价

E.风险性评价

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第3题
对内部控制制度的初步评估主要包括()。

A.合理性评价

B.制度性评价

C.健全性评价

D.效率性评价

E.总体性评价

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第4题
内部审计工作主要内容不包括()

A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

B.内部控制的健全性和有效性

C.适时修订公司内部控制制度和操作规程使其符合监管要求

D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

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第5题
企业内部对会计控制审计、监督的内容,一般分两个层面进行:一是内部会计控制制度的审计,其内容包括内控制度的健全性、合理性、有效性;二是根据企业生产经营活动的业务环节、会计核算的内容,主要包括:()

A.销售与收款环节的内部控制审计

B.购买与付款环节的内部控制审计

C.成本费用的内部控制审计

D.实物资产的内部控制审计

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第6题
证券公司内部控制应当贯彻()的原则,确保内部控制有效。

A.健全性

B.合理性

C.制衡性

D.独立性

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第7题
在评价内部控制的健全性和有效性,以及提出改进建议方面起着重要作用。A.监事会B.内部审计人

在评价内部控制的健全性和有效性,以及提出改进建议方面起着重要作用。

A.监事会

B.内部审计人员

C.财务负责人

D.总经理

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第8题
承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于证券公司其他部门,属于证券公司内部控制的()原则。

A.健全性

B.合理性

C.制衡性

D.独立性

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第9题
我国证券公司完善内部控制机制必须遵循的原则包括:()。
我国证券公司完善内部控制机制必须遵循的原则包括:()。

A.健全性原则

B.独立性原则

C.相互制约原则

D.防火墙原则

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第10题
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设,执行和内部控制的监督,评价。其中内部控制的建设,执行部门负责()。

A.组织检查,评价内部控制的健全性和有效性

B.督促管理层纠正内部控制存在的问题

C.设计内部控制体系

D.组织,督促各业务部门,分支机构建立和健全内部控制

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