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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

内部控制是由公司董事会、管理层及全体员工实施的、旨在实现公司()和()的控制过程

A.总体战略

B.利润目标

C.经营目标

D.预算目标

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AC

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第1题
企业内部控制定义为:由()实施

A.企业董事会

B.监事会

C.经理层

D.全体员工

E.管理层

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第2题
会计内部控制,是指农业银行董事会(党委会)、管理层和全体员工共同实施的,旨在合理保证实现以下()目标的一系列控制活动。
会计内部控制,是指农业银行董事会(党委会)、管理层和全体员工共同实施的,旨在合理保证实现以下()目标的一系列控制活动。

A.财务会计报告的真实、可靠和完整

B.资产的安全完整

C.遵循国家法律法规和有关监管要求

D.遵守各项规章制度

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第3题
内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的()。

A.过程

B.制度

C.规定

D.机制

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第4题
()是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,皆在实现控制目标的过程。

A.内部控制

B.不相容职务分离控制

C.内部会计控制

D.内部管理控制

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第5题
下列关于公司内部控制表述中,对的有()。

A.内部控制是一种过程

B.内部控制是由公司董事会和管理层实行

C.有效内部控制可以绝对保证控制目的实现

D.内部控制不但仅是制度和手册,而是渗入到公司活动之中一系列行为

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第6题
下列关于内部控制的相关表述中,正确的有()。

A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程

B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制

C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程

D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程

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第7题
公司的内部控制是由全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。()
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第8题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:

1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。

2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。

3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。

4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。

要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。

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第9题
下面哪一项不是控制环境要素应当坚持的原则。()

A.企业选择、制定并实行持续及单独的评估,以判定内部控制各要素是否存在且发挥效用

B.企业对诚信和道德价值观做出承诺

C.管理层在董事会的监控下,建立目标实现过程中所涉及的组织架构、报告路径以及适当的权力和责任

D.企业根据其目标,使员工各自担负起内部控制的相关责任

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第10题
根据规定,内部控制环境包括()。

A.商业银行公司治理

B.董事会、监事会和高级管理层责任

C.内部控制政策

D.内部控制目标

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第11题
根据规定,内部控制环境包括()。

A.商业银行公司治理

B.董事会、监事会和高级管理层责任

C.内部控制政策

D.内部控制目标

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